返回列表發(fā)布時間:2021-05-19 18:39:58
5月17日,集團黨委常委、總審計師劉德華,組織召開集團董事會審計委員會2021年度第一次會議。
會上,審計委員會各位董事聽取了中興華會計師事務所、大信會計師事務所、中天運會計師事務所對集團2020年度決算審計情況的匯報,對事務所決算審計工作給予了肯定,認為2020年度決算報告公允地反映了公司的財務狀況及經(jīng)營成果,較好地維護了公司和股東的利益。
劉德華對事務所的工作提出了具體要求。他強調(diào):在遵循獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則,勤勉盡責地履行審計職責,促進企業(yè)提高會計信息質(zhì)量的同時,進一步加大對企業(yè)各項內(nèi)部管控的關注力度,查找運營管控中的缺陷、漏洞和薄弱環(huán)節(jié),助力企業(yè)完善管理,強化內(nèi)控,提升經(jīng)營績效,進一步發(fā)揮外部專家的優(yōu)勢,配合集團內(nèi)部審計機構,提升內(nèi)部監(jiān)督水平。
集團董事會審計委員會全體成員參加會議,審計部、財務管理部人員列席會議。